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隨著時代的發(fā)展和進(jìn)步,中國醫(yī)院也建設(shè)得越來越好,醫(yī)院規(guī)模的擴(kuò)大化,在一定程度上給醫(yī)院內(nèi)部各個部門的管理帶來了很大的問題,因?yàn)獒t(yī)院內(nèi)部管理審計工作的漏洞,給醫(yī)院造成了重大的損失。主要探討醫(yī)院內(nèi)部審計管理中存在的問題,以及做好醫(yī)院內(nèi)部審計管理工作的主要措施。
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XX公司 內(nèi)部審計管理制度 公司名稱: XX公司 批 準(zhǔn) 人:XX公司董事會 批準(zhǔn)依據(jù):《XX公司內(nèi)控制度體系文件管理辦法》 (CG-20-01) 發(fā)布文號: XX〔2011〕595號 發(fā)布日期: 2011年 8月 26日 生效日期: 2011年 9月 1日 版 本: 2011-1 發(fā)布范圍:普發(fā) 體系名稱:內(nèi)部監(jiān)督 編 碼: IS-01 內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)控制度體系 -IS-01 XX 公司內(nèi)部審計管理制度 目 錄 1 目的 . ............................................................ 1 2 適用范圍 . ........................................................ 1 3 編制依據(jù) . ..............
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