造價(jià)通
更新時(shí)間:2025.06.14
小料原材料入庫與領(lǐng)用記錄表

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序號 日期 原料種類 數(shù)量 (KG) 庫存 (KG) 生產(chǎn)商 記錄人 倉庫核實(shí) 備注 1、原料到貨后,原料負(fù)責(zé)人卸貨后填寫入庫單,倉庫盤點(diǎn)接收簽字,并報(bào)財(cái)務(wù)入帳; 2、本表由原料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管,每月初交倉庫統(tǒng)一保存。 小料原料入庫記錄表

原材料入庫管理制度

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一,暫收作業(yè) 1. 供貨商于送交物料時(shí), 必須填寫“進(jìn)料驗(yàn)收單” ,一式四聯(lián), 詳細(xì)填寫訂購單號碼, 日期,品名,料號,數(shù)量,并送到點(diǎn)收處。 2. 將“進(jìn)料驗(yàn)收單”與本公司“訂購單”核對。 3. 資材部點(diǎn)收人員對供貨商所送的物料進(jìn)行點(diǎn)收, 核對物料與“進(jìn)料驗(yàn)收單” 無誤后, 再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符,是否有超交現(xiàn)象。 4. 超交的物料以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收的處理。 5. 點(diǎn)收人員核對無誤后,在“進(jìn)料驗(yàn)收單”上簽名,并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于“原材料暫收 日報(bào)表“ 6. “進(jìn)料驗(yàn)收單”第四聯(lián)由廠商留存作對帳等憑證 ,其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至質(zhì)量部作進(jìn)料檢驗(yàn) 用. 7. 點(diǎn)收人員若在核對送交的物料時(shí) ,發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符 , 或混有其它物料 , 以及期他特殊情 況時(shí) ,要求供貨商的送貨人員立即修改“進(jìn)料驗(yàn)收單” , 或予以拒收 . 二. 驗(yàn)收檢查 1. 原材料的驗(yàn)收檢查 ,由質(zhì)量部

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